Jak zaúčtovat příjem materiálu: SAP MIGO

Anonim

V tomto kurzu se naučíme Odeslat příjem materiálu

Krok 1) Doklad o zboží můžete zaúčtovat pomocí transakčního kódu MIGO . Řekněme, že chceme provést příjem zboží pro naši objednávku 4500018386.

  1. Vyberte A01 - Příjem zboží .
  2. Zvolte R01 - Objednávka .
  3. Zadejte číslo své objednávky.
  4. Stiskněte klávesu ENTER .

Krok 2) Uvidíte, že položky z nákupní objednávky byly přeneseny na obrazovku.

  1. Zde můžete zadat data dokumentu, datum zaúčtování a zvolit vhodný typ tiskové zprávy.
  2. Pokud se podíváte na typ skladu u obou položek, můžete vidět, že první položka je zaúčtována ke kontrole kvality a druhá je zaúčtována přímo do neomezeného skladu, takže ji lze použít před kontrolou kvality. Toto je příklad vlivu kmenová data materiálu o dalším zpracování v modulu MM. Důvodem je zaškrtávací políčko Pohled na nákup „Zaúčtovat na skladovou zásobu“, které je zaškrtnuto u LCD TV 40 „, ale u LCD TV 32“ není zaškrtnuto.

Krok 3) Nyní můžeme zkontrolovat, zda jsou položky v pořádku, a zaúčtovat příjem zboží (PGR).

  1. Tato zaškrtávací políčka slouží k potvrzení, že položky jsou v pořádku, jinak nebudete moci provést PGR.
  2. Po zaškrtnutí políček zkontrolujte, zda je dokument připraven k odeslání. Pokud existují varování nebo chyby, systém je zobrazí na vyskakovací obrazovce. V našem případě je vše připraveno k odeslání.
  3. Odešlete dokument.

Dokument je uložen a je mu přiděleno číslo.