Zrušení dokumentu FB08 v systému SAP: Průvodce krok za krokem

Anonim

Tento výukový program vás provede kroky k provedení obrácení dokumentu.

Krok 1) Do příkazového pole zadejte kód transakce FB08

Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující data

  1. Zadejte číslo dokladu, který chcete vrátit
  2. Zadejte kód společnosti odeslání dokumentu
  3. Zadejte fiskální rok zaúčtování
  4. Zadejte kód storna (důvod zrušení)
  5. Zadejte datum zveřejnění
  6. Nebo zadejte období účtování
  7. Pokud dokument přidělil šek k platbě, zadejte kód důvodu, který šek zruší.

Krok 3) Zkontrolujte dokument stisknutím „Zobrazit před obrácením“

Krok 4) Zkontrolujte dokument

Krok 5) Vraťte se na předchozí obrazovku a poté stiskněte Uložit na panelu nástrojů Standardní

Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek pro vygenerované číslo dokumentu obrácení

Úspěšně jste provedli obrácení dokumentu.